Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Página
3-33
Capítulo 3
Captura de documentos
Cómo puedo aprovechar la captura de documentos,
Continuación
Ejercicio 8
(continúa)
Paso
Ejercicio
2
Haz clic en el botón
Nuevo
.
Resultado
: Se desplegará la ventana
Documento Modelo: Abono del Cliente
– Concepto: Abono por Letras
.
3
Captura los siguientes datos en los campos correspondientes:
Campo
Valor
Fecha
Captura la fecha indicada por el instructor.
Código
1-01-0002
Total
$ 5670.00
Nota
: Deja el resto de los datos como aparecen por omisión y presiona la tecla
<Enter>
para continuar.
Resultado
: Se desplegará la ventana
Saldar cargos del Cliente
4
Identifica el documento con la fecha de vencimiento más antiguo y en la columna
Abono (Peso)
haz doble clic para que se aplique el saldo del documento.
5
Haz clic en el botón
Cerrar
para continuar y haz clic en el botón
Terminar
en la
ventana
Abono del Cliente
.
Nota
: Al finalizar cierra la ventana del documento.
Movimiento 2
Paso
Ejercicio
1
Ve al menú
Movimientos
, submenú
Clientes
, selecciona
Abonos del Cliente
y
después la opción
Cheque recibido
.
2
Haz clic en el botón
Nuevo
.
Resultado
: Se desplegará la ventana
Documento Modelo: Cheque recibido
3
Captura los siguientes datos en los campos correspondientes:
Campo
Valor
Fecha
Captura la fecha indicada por el instructor.
Código
1-01-0002
Referencia
Captura el número de factura que está por saldar.
Total
$ 5670.00
Nota
: Deja el resto de los datos como aparecen por omisión y presiona la tecla
<Enter>
para continuar.
Resultado
: Se desplegará la ventana
Saldar cargos del Cliente
.
4
Identifica el documento
Pagaré
y en la columna
Abono (Peso)
captura la
cantidad
5670.00
y presiona la tecla
<Enter>
.
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